老师,我们公司之前做了无票收入的增值税申报,然后现在客户又让开之前的票了,那我在申报增值税的时候是无票收入那一栏填负数,也就是这次开了多少的抵他们之前的无票,然后在有票收入那里再填个正数金额(包含此次申报的无票收入)然后有票收入➖无票收入就是在婚后的销项,然后无票收入的负数那一栏也正好是抵之前申报的无票对应的金额对吧
问题已解决
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#实务#
76504973 | 提问时间:2023 04/27 14:38
下午好啊,对的,无票收入可以负数的,以前申报的现在开票了
2023 04/27 14:39
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