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#实务#
老师,收到这个专票,请问怎么做分录 借: 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:冲之前做账的借方
84785017 | 提问时间:2023 03/28 10:18
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前是加税合计做了管理费用吗?如果是的话,借进项借管理费用负数。
2023 03/28 10:20
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