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#实务#
2023年发现2022年有一笔重复开票,导致2022年的收入多了,现在已经在2023年红冲了,请问我应该怎么处理?直接冲2023年的收入还是通过以前年度损益科目调整? 如果直接冲减2023年的收入,那么对2022年的企业所得税进行汇算清缴的时候,收入需不需要调整?如果使用以前年度损益科目,对2022年的企业所得税进行汇算清缴的时候,收入需不需要调整?
GYM20110413 | 提问时间:2023 03/14 16:32
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,建议红冲2023年的收入,这样你的增值税销售额和所得税的销售额就是一致的。
2023 03/14 16:33
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