老师,我想问一下,我们当月应缴税费是87068.81元,项目开具外经证预缴税费合计:17094.21元,其中增值税16596.33元,附加税497.88元,我们当月勾选抵扣票金额69577.98元,那么当月我们需要补交的税不是应该是87068.81-预缴金额17094.21-已勾选69577.98=396.62元吗? 为什么报税的时候那个预缴里面的附加税不能抵扣,我们当月申报需要补缴的税额是:894.5元呢? 那这个预缴里面的附加是不能抵扣的吗?那我们算这个进项票的时候是按预缴里面单独的增值税哪一项算,还是要按预缴里面增值税和附加总金额算呢

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84785022 | 提问时间:2023 03/07 16:00
同学你好
要按预缴里面增值税和附加总金额算
2023 03/07 16:03
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