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#实务#
老师,金蝶软件跨年结账了,但是出纳应该是没扎账,导致的银行余额对不上,有方法可以更改吗?
84784965 | 提问时间:2023 03/03 17:06
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你要 去反结账去 处理 ;出纳要结账了才行的; 不然会影响你年初数据的  
2023 03/03 17:07
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