7月我拿到进项发票认证抵扣抵税了,后来开票方又冲红,重新开票,也认证抵扣了,会计分录如下做法:第一次取得发票借:费用 100 借:应交税费~待认证进项税额~取得发票未认证17 贷:应付账款 117认证并抵扣后分录:借:应交税费~应交增值税~进

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84784988 | 提问时间:2017 10/25 10:18
将第一次验票抵扣的进项税做进项税转出处理。
借:费用
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2017 10/25 10:38
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