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#实务#
老师,继续上次提的问:公司年底举行尾崖时,供应商赞助的这笔钱不是以现金方式给到我司,而是以直接从我司欠这家供应商的某个月的应付货款中扣除。这种情况的账务处理,上次说的是借:销售费用 贷:应付账款 ,这样,不是又增加了我司欠该供应商的货款吗?供应商赞助的这笔费用是不用还的。那应该如何做账呢?谢谢!
一分付出一分收获 | 提问时间:2023 02/21 18:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位支付的这个活动费,借其他应收款,贷银行存款,然后抵扣货款的时候,借库存商品贷其他应收款。这个其他应收款也可以改成预付账款。
2023 02/21 18:40
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