我单位在10月31日收到一张增值税专用发票,已在10月份认证,10月的税款在11月初缴纳,但是11月中旬,对方将该发票红冲,重新给我们开具一张蓝字发票,税务发现后,让我们在11月中旬补交10月31日那张发票的税款,我们该怎么处理账务
问题已解决
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#中级职称#
84784959 | 提问时间:2023 02/20 14:20
你好; 意思这个发票当时收到就有问题 是吗 ? 重新开的发票也是不对 ; 所以让你补税吗
2023 02/20 14:21
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