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#实务#
老师,这个发票的分录怎么做,有差额征税,我方是销售方
84785038 | 提问时间:2023 02/08 14:09
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023 02/08 14:12
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