例如我们期初货币资金1000,其他应付款1200,是这种情况如何合理调整账务,先把期初数调整为2200?之前我们年中建账没有把这个期初金额录入,不是,我们现在是年中已经建账了,当时建账时没有把之前在电子税务局查到的2022年货币资金1000、其他应付款1200,这个期初数录入系统,这个货币资金,和其他应付款对应我们来说实际是没有的,但是如果不把他弄上去的话,资产负债表就会不连贯
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84784963 | 提问时间:2023 02/07 15:15
同学你好
用利润分配未分配利润来调整平衡就可以
2023 02/07 15:16
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