我公司19-21年销售税率开错,在2022.12更正,所有开错的发票全部开具红色发票在开具正确的13%的专票,补交相应的增值税重新开具的发票该如何账务处理补交的增值税应该如何做账务处理 第一张图是做的销售发票 第二张是补交增值税的账务处理 不知道是否正确
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2023 02/07 12:58
你好; 先红冲之前 错误的税率; 之前 的分录 是第一个图片的; 你红冲 跨年了要走以前年度损益调整; 你分录不对的
2023 02/07 12:59
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