老师 这个月冲红了2017年的收入 跟税务局协商了直接冲减本期收入 这个月冲开了发票 并且把收入差额退回给对方了现在正数发票应该怎么做?2017年做的分录是
借:银行 正数
贷:主营业务收入 正数
销项税 正数这个月冲红做的分录是
借:银行 负数
贷:主营业务收入 负数
销项税 负数这个月银行付出去了收入的差额 并且重开了收入发票 现在不知道该怎么做这个月开的正数发票了
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间:2023 02/06 11:50
同学,你红冲的发票按票上数据红字记录,新开的按蓝字确认收入
2023 02/06 11:51
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