老师你好,请问我们公司员工报销在月初入账,月末付款,月初入账的时候会计分录怎么写比较合适?

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84785022 | 提问时间:2023 02/04 13:36
首先,月初入账的时候需要进行的会计分录是:应收账款xxx元(报销金额),现金xxx元(报销金额)。这样既能正确记录员工报销金额,也能精确计入现金流量表中。另外,月末付款的时候,需要进行的会计分录是:应付账款xxx元(报销金额),现金xxx元(报销金额)。通过对这两部分会计分录,就可以正确记录员工报销流程,以及准确表示公司的现金流量信息。
2023 02/04 13:43
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