[任务4-10]12月20日,结算本月份应付职工薪酬共490000元,其中车间生产工人工资400000元(A设备生产工时为12000工时,B设备生产工时为8000工时,按生产工时比例分配),车间管理人员工资36000元,厂部管理人员工资24000元,专设销售机构人员工资30000元。【业务4-11】12月31日,计提本月固定资产折旧43000元,其中车间固定资产折旧32000元,行政管理部门固定资产折旧8000元,专设销售机构固定资产折旧3000元。【任务4-12]12月21日,开出转账支票支付电费200

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84785035 | 提问时间:2023 02/02 12:48
以财务室为例,12月21日发生支付电费200元的业务。财务室经理持有凭证(如发票等),凭证编号为202012201,付款科目为电费,付款金额为200元,付款方式为转账支票,收款方为XX电力公司,财务室经理将付款凭证、支票交给出纳员,并由出纳员办理出纳手续,出纳员将转账支票存入银行,出纳员填写银行对账单,对账单印章后报财务,财务核对账单后存档,这样结束了12月21日支付电费200元的业务。
2023 02/02 12:58
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