老师您好,我想问您一下,二月份我们有无票收入,报税也报了无票收入,三月份的时候对方又要发票了,我们也给开了,我想知道这种怎么处理?用做账吗?如果做账分录怎么写?

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84785020 | 提问时间:2023 01/31 21:24
首先,这种情况下需要根据实际操作来判断是否需要重新报税,如果不需要,则需要进行会计处理。在会计处理上通常进行财务反记账处理,即第三月发票分录应进行以下分录:
1. 如果二月份有入账,分录为:
应收账款借:XX
销售收入贷:XX
2. 如果二月份没有入账,分录为:
应收账款借:XX
现金贷:XX
拓展知识:除了上述财务反记账处理,还可以通过应付账款借:XX,应收账款贷:XX,现金贷:XX的分录方式进行反记账处理。
2023 01/31 21:36
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