老师好,请问红冲上年发票,然后重新开具,(金额不变)在申报增值税的时候怎么处理

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84784999 | 提问时间:2023 01/31 13:14
红冲上年发票,重新开具,在申报增值税的时候,需要执行两步操作,一是扣减上年应税所得额,二是增加本年应纳税额。具体操作流程如下:
1. 在上年应税所得额减项中,计提上年红冲发票的金额;
2. 开具红冲发票,金额不变,将发票信息录入税务系统;
3. 根据红冲发票内容,修改本年应纳税额;
4. 将本年红冲发票金额,录入本年应纳税额中;
5. 进行申报。
拓展知识:
申报增值税时,如果涉及到税款红冲,应当严格执行《增值税发票管理办法》的相关规定。红冲发票的红冲信息和税款的红冲信息,前后应一致,否则容易出现税款计算错误或税务执法违法的情况。
2023 01/31 13:27
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