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#实务#
老师好,请问红冲上年发票,然后重新开具,(金额不变)在申报增值税的时候怎么处理
84784999 | 提问时间:2023 01/31 13:14
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
红冲上年发票,重新开具,在申报增值税的时候,需要执行两步操作,一是扣减上年应税所得额,二是增加本年应纳税额。具体操作流程如下: 1. 在上年应税所得额减项中,计提上年红冲发票的金额; 2. 开具红冲发票,金额不变,将发票信息录入税务系统; 3. 根据红冲发票内容,修改本年应纳税额; 4. 将本年红冲发票金额,录入本年应纳税额中; 5. 进行申报。 拓展知识: 申报增值税时,如果涉及到税款红冲,应当严格执行《增值税发票管理办法》的相关规定。红冲发票的红冲信息和税款的红冲信息,前后应一致,否则容易出现税款计算错误或税务执法违法的情况。
2023 01/31 13:27
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