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#实务#
假如专票对方本月给我们开了,我们下月不勾选抵扣,本月做分录怎么做,购进时借管理费用办公费应交税费应交增值税进项税额贷银行存款,结转税费的时候怎么做
84784999 | 提问时间:2023 01/30 15:28
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.首先,在本月份做分录时,应借管理费用办公费、贷银行存款,专票应该不勾选抵扣,并记录下专票号码,并单独做出一笔支出分录,借专票号码,贷应交税费应交增值税进项税额; 2.然后在下月份结转税费时,应按照专票号码把本月份所有购买成本中的增值税进项税额发票,单独结转一笔分录,借增值税发票,贷应交税费应交增值税进项税额,同时要记录下原来分录中的专票号码; 3.拓展知识:进项税额可以在本月份抵扣下月份的应交增值税。如果本月份收到原来开给自己的发票,可以在本月份就抵扣本月份的应交增值税。如果情况特殊,可以根据会计税法的规定延期抵扣。
2023 01/30 15:40
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