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#实务#
老师,上月商品发票没到,也没有暂估入库,但是商品卖了,做了出库,结转了成本,请问次月发票到了之后应该怎样做分录
84784985 | 提问时间:2023 01/30 13:39
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
次月发票到账之后,首先需要作出调整分录,即将上月进行出库结转时借方成本科目和贷方库存商品科目,调整为借方库存商品科目,贷方成本科目,以纠正上月结转成本核算时使用的暂估入库数据;其次,制作该批发票对应的收付款凭证,将上月出库的商品金额计入实付金额,并将发票的商品金额计入实收金额;最后,依据购销业务流程,准备核算发票的入库凭证,将供应商借方金额计入实付金额,将发票摘要借方库存商品科目,贷方贷款项目科目,做出成本记账,以完成购销业务流程的结转。 拓展知识:关于成本结转的实施,还可以根据收入流入成本等原则,发展出A、B、C、D四种不同的成本结转方式,它们是按入库、按出库、按结存量和发生量的计算原则记账的。
2023 01/30 13:49
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