老师您好,公司21年有做了一笔以前年度进项税额转出,分录是借:以前年度损益调整 1200
贷:应交税费应交增值税进项税额转出 1200
需要在21年汇算清缴上体现出来吗?填在哪呢?
问题已解决
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84784959 | 提问时间:2023 01/30 13:34
是的,21年应该在汇算清缴表上体现出来。填在应交税费-增值税部分,在已交税金额一栏填写1200,并填写本期转出原有进项税额:1200,以便抵扣下个期仍有未交税金额。此外,以前年度进项税额转出时,还需要将相应税费填写到增值税抵扣明细表上,由于本期已经完成转出,所以在抵扣明细表上,需要填写已抵扣金额1200,以便工商部门核实。
拓展:转出以前年度进项税额,也可以在下个月份完成抵扣,以便于税率减让,以减少纳税负担,提高企业经济效益。
2023 01/30 13:43
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