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#实务#
老师,业务往来的预收预付款项都要等到下个月才能结算,如果预收、预付款是多了分录要怎么做?
84784985 | 提问时间:2023 01/30 11:55
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你可以将多出的预收、预付款用于当月的分录中。在当月的预收账款分录中,增加一条,将多出的预收账款从银行帐户转入现金帐户,贷方为应收账款,减少对应的银行存款的借记金额;在预付账款分录中,增加一条,将预付款从现金帐户转入银行帐户,借方为应付账款,增加对应的银行存款贷记金额。 另外,在将预收、预付款转账结束后,还要再反向做一笔反向转账分录,即将多出的预收账款从现金帐户转入银行帐户,将多出的预付款从银行帐户转入现金帐户,以冻结预收、预付款。这样经过反向转账,可以保证当月的账款准确无误,更加合理,账账相符。 拓展知识:反向转账又称反向分录,指的是账务处理过程中,在会计规则认可的条件下,将原来做好的分录作另一笔分录,反向记账,反之亦然,以达到账务处理的某个目的。
2023 01/30 12:04
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