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#实务#
老师,三月开了一个点的专票,四月红冲了,然后重新开了三个点的专票,这样报增值税怎么填列?
84784999 | 提问时间:2023 01/29 21:31
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
在三月份开了一个点的专票,然后四月份红冲了,再重新开三个点的专票的情况下,我们可以这样填列报增值税: 1.首先,我们应当将三月份开出的一个点的专票在增值税申报表上进行登记,并填写其应征税款金额。 2.其次,在四月份开出的红冲发票的情况下,我们需要在增值税申报表上进行登记,并填写其退还金额,让应税金额减少。 3.最后,在四月份重新开出的三个点的专票的情况下,我们也需要进行登记,并填写其应税金额,以确保增值税申报表上的应税金额和实际应纳税金额一致。 因此,在这种情况下,我们应当将三月份开出的一个点的专票、四月份开出的红冲发票、四月份重新开出的三个点的专票,都在增值税申报表上进行登记,并填写其应税金额和退还金额,以确保增值税申报表上的应税金额和实际应纳税金额一致。 拓展知识: 红冲发票的基本概念:红冲发票指的是扣除本次发生的税额,将之前出具发票所产生的应税额减少到零。红冲发票有助于企业准确确定应纳税额,确保税款缴纳的准确性,既有利于企业,也有利于政府。
2023 01/29 21:41
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