老师,之前公司做账只有销项进项,申报中一直有留抵,这个月缴纳增值税了,我怎么做留抵的分录?

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84784959 | 提问时间:2023 01/29 15:12
做账点增值税留抵分录时,应根据企业月度增值税申报情况。做分录时,可以按照以下步骤:
1.首先在现金类账户中凭借税款支付金额;
2.取得上月的税款抵减金额,在税款抵减账户中凭借;
3.然后,在上月税款抵减账户和现金类账户之间做结转分录,即税款抵减账户借,现金类账户贷。
拓展知识:
如果月度税款抵减金额大于当月缴纳的税款,则留有抵减余额,该余额可以留至下一期税款申报时,再继续抵减当期应纳税额;如果月度税款抵减金额小于当月缴纳的税款,则本次抵减的税款金额将用尽,而额外缴纳的税款将不可抵减。
2023 01/29 15:23
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