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#实务#
老师,您好!我们公司,一般会提前付货款,分录1:借:预付账款,贷:银行存款。然后收到海关单时,会确定这批货的金额分录2:借:库存商品、应交税费—进项税,贷:预付账款。因为都是中间商一般都是当月卖出产品,所以不会有库存。所以当月我们会做一个暂估成本的分录3:借:主营业务成本—暂估,贷:库存商品。但是我们实际的成本和暂估中间会产生汇率差,这个怎么做分录?
84784959 | 提问时间:2023 01/29 09:35
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
非常棒的问题!首先,此分录是按照外币记账的,因为汇率差已经考虑进去,应该做分录4:借:外币兑换差额,贷:主营业务收入或坏账损失。此外,关于与金额相关分录,一般会采用外币原币记账方式,也就是币种金额、汇率,以及本币金额三个金额都在账目上表现出来,每个金额都在发生与借贷的分录,这样可以避免汇率带来的误差。而且,币种代码一定要与分录金额一致,这样可以使账目更加清晰。
2023 01/29 09:45
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