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这个月从代账公司接过来账,我录入期初数时可以把上月末的预付账款明细科目直接调到应付账款明细科目吗。
84784973 | 提问时间:2023 01/28 18:54
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
当您从代账公司接过账务会计时,应该要做的首先的任务就是录入期初数。一般情况下,我们可以把上月末的预付账款明细科目直接调到应付账款明细科目,但这并不是强制性的,具体的调整程序按照公司的财务管理体系来规定。 首先,我们要确认本月期初的预付账款和上月末的预付账款是否一致,如果有出入,则要排查存在的原因,这可能是由于上月末未付出、未从财政汇入款项或者业务发生的变更等原因所致的。 其次,确认付款事宜是否在上月末已完成并记录在应付账款明细科目中,如果有付款事宜未完成,则要在此基础上做相应调整,以保证本月期初的应付账款明细科目与实际情况相符。 最后,要确认预付账款与应付账款之间的期初余额是否一致。如果有差异,应当充分考虑原因,确认期初余额是正确的,并且及时调整,以便正确记录账务数据。 以上是关于从代账公司接账,录入期初数时调整预付账款与应付账款之间的操作指引,主要包括:确认预付账款与上月末的预付账款是否一致、确认付款事宜是否已完成、确认预付账款与应付账款之间的期初余额是否一致等。 此外,有时候我们可以在把预付账款调到应付账款之前,先将预付账款的每笔记账拆分成不同的支付和收款,然后再把它们调整到应付和应收账款明细科目,以避免出现账务数据的错误。
2023 01/28 19:06
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