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#实务#
老师之前会计应付职工薪酬是当月计提当月发放,月末不做计提。现在我接手,我月末做计提。等于我俩交接的这个月月末结转的是两个月的工资,直接影响当月利润。这样做对不对?我应该怎么操作
84785022 | 提问时间:2023 01/28 15:52
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
老师的做法是正确的,不建议你现在就接受它。当月应计提工资,月末发放,是保证企业有一定利润的好办法。当月应付职工薪酬计提,月末结转,你需要做的是按照既定的会计流程和会计账簿核算,将工资部分的应付科目明细和应付款及其来源(工资)都记录在账簿上。同时,你还需要将当月的税费和扣除的人在账簿上做相应的明细记账,以便税务处理。 另外,你还可以拓展知识,如会计准则,财务报告等,通过深入了解会计知识,可以加强自身会计知识储备,有助于从业者掌握更多会计知识,加强会计实务技能,为企业更好地处理财务问题提供有力支撑。
2023 01/28 16:01
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