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#实务#
上个月有发票未抵扣的,但已经做了发票入账,上个月做的是: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项 贷:应付账款这个月把这张发票给抵扣认证了,这个月的会计分录应该怎么做呢
84785024 | 提问时间:2017 08/23 11:56
宋生老师
金牌答疑老师
你好!借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税-待认证进项
2017 08/23 11:58
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