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#实务#
(1)集团公司董事长张某提议将公司业务从能源行业拓展至房地产行业,实现多元化经营。公司独立董事是孙某。因董事会成员多数是董事长亲属,表决时独立董事孙某的建议未被采纳,董事长张某的提案以绝大多数票赞成通过(2)总经理李某提议在董事会下设置审计委员会,负责对集团公司和下属各子公司执行内部控制的情况进行监督检查。李某的提议得到了董事会成员的认可。经研究,董事会决定提名总经理李某任审计委员会主席(3)该合并项目由集团公司规划部提出方案并编制可行性研究报告,财会部门负责该项目的财务预算。讨论过程中,总经理李某提议将对乙公司的投资控股比例由60%调整为100%,以以实现完全控股。董事长张某当即表示同意(4)钱某是集团公司分管研发的技术人员,在公司工作超过30年,将于2021年底退休。集团公司工会提议,对于有意继续为对于有意继续为公司服务的离退休人员,可以适当安排其其从事相对轻松的工作。董事会讨论通过了工会的提案,并同意钱某离职后可以从事出纳董事会讨论通过了工会的提案,并同意钱某离职后可以从事出纳和会计档案管理工作。根据上述案例情况,分析B集团公司内部控制在内部环境方面存在的缺陷并说明理由。
84784999 | 提问时间:2023 01/26 19:28
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
B集团公司在内部环境方面存在的缺陷主要表现在治理结构、决策机制以及法律法规和管理制度准守情况上。首先,董事会结构不够完善,董事会成员中存在着董事长亲属,导致独立董事孙某的建议未被采纳而董事长张某的提案被以绝大多数票赞成通过;其次,相关的决策机制不完善,例如董事会未设置审计委员会,尽管总经理李某提出了相关提议,但未得到采纳;最后,相关管理制度也存在着深度漏洞,比如对于钱某这样服务多年的离退休人员,只是被安排从事相对轻松的出纳和会计档案管理工作,而未得到真正的回报。 从控制环境角度来看,完善、有效的内控体系需要实现以下几个方面:(1)保持独立和公正的治理结构,加强审计人员的保护;(2)建立有效的决策机制,鼓励主管人员采取审慎的决策;(3)严格遵守法律法规,加强民事权利义务的平等保护;(4)确定完备、明确、行之有效的管理制度,明确利益申诉机制等。
2023 01/26 19:40
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