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#实务#
有专家来报销劳务费,比如实报2000元,他开票的金额是2300(按劳务费计,含税),那他来报销单的时候,报销金额是填写2000,还是2300? 那开票的金额是2300,不是跟报销金额不符了吗?需要填写什么说明吗?
84784990 | 提问时间:2023 01/25 12:12
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
报销时应填写实际支付的金额,即2000元,如果以劳务费计算的话,应该是包括税费的金额2300元,但报销时填写的是实际支付的金额2000元。而且这两个金额也不是完全一致的,实际支付的金额更低,也不符合发票上面的金额。 因此,需要在报销单上写明说明,表明报销金额是跟发票上的金额不同的,应该填写实际支付的金额,也就是2000元。具体的说明可以写“发票金额为2300元,实际支付金额为2000元,两者不符,报销金额填写2000元”。 需要指出的是,可以在发票上进行修正,将发票内金额修正为实际支付金额,这样就可以报销实际支付的金额2300元,也能避免说明中出现的差异。这也是很多公司报销规定中指出必须遵守,金额填写应该是实际支付金额,而非发票中的金额。
2023 01/25 12:24
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