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#实务#
老师 记账凭证做在一起,发现了一个错误,计提工资时,将贷方金额输入错误,多27000,借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 ,在发放时,将借方之前的错误金额也录入进去,也是多出27000,是: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保个人部分 其他应收款-个税 银行存款 ,做错要怎么冲销,会不会影响工资总额,年末计提工会经费等也是按之前多计提的金额计提的,要怎么处理
84785000 | 提问时间:2023 01/25 09:14
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您把原来的错误分录都红字冲回
2023 01/25 09:15
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