老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司**我们公司,我们收取对方**费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师,
**公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果**单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
问题已解决
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84785037 | 提问时间:2023 01/24 11:42
你好!在收到**公司的9%的成本专票的情况下,你可以享受9%的进项税额抵扣,从而只收取管理费。
但你也需要注意,**公司的成本专票可以申请抵扣,但只有当你公司的确有相应的支出,并且**公司有符合条件的进项税票据时才能被税局抵扣。也就是说,不管你收取多少**费,进项税额是不可以超过你公司的实际支出的。此外,在开具成本票时,还需要关注**公司的增值税纳税资质是否符合国家规定,以及**公司的票面内容是否合法,以防发票被吊销。
拓展知识:另外,在使用**公司开具的成本票据时,公司还需要注意实行准确的账务记账,防止发生**公司为了税负减免而开具假票的情况,以及需要做好保管销售相关发票信息的工作,以便税局查询及时准确无误。
2023 01/24 11:50
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