老师你好,我们单位月末会返款给相关客户,请问返款时做会计分录为:借:主营业务收入 贷:银行存款 ,月末要怎么结转

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84784958 | 提问时间:2023 01/23 13:30
借:主营业务收入
贷:银行存款
月末结转的步骤如下:
1、按照月末实际发生的情况,把当月相关的收入、支出、资产等情况全部记录在会计分录中;
2、对月末的各项业务收支情况进行确认,确认期末的资产、负债和所有者权益等各项科目余额,包括在质押关系不变的情况下短期贷款余额等;
3、将期末余额汇总入余额表,编制月末结账单,确认期末结账情况;
4、将各科目的余额,做成期末的科目发生额表,将期末的各科目余额及发生额记入科目总账;
5、做月末总账检查;
6、将月末的总分类账,检查各明细科目及累计发生额与总账中的发生额是否一致;
7、将期末的资产负债及所有者权益等状况记入月末财务报表;
8、最后对月末结转情况进行签字确认。
拓展知识:月末结转是每月结束时,把上月遗留的各项未结账目录,发生额调整到下个月中,以及调整某些会计科目的余额的一种活动。月末结转的目的是为了把上月期末的各项会计科目的发生额汇总到月末,让下月的会计记账可以继续进行。
2023 01/23 13:38
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