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#实务#
老师,装修酒店的工程款,付款时发票未到,过几天发票到了,或者下月发票到了,我怎么做分录,如何摊销呢?谢谢老师
84784981 | 提问时间:2023 01/22 08:49
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
当发票到账后,您可以采用以下形式分录,即: 科目名称 借方 贷方 应付账款 xxx 0 装修费用 0 xxx 其中,xxx为发票实际金额,请注意,应付账款付款时与装修费用要相等。 摊销可以按照下述计算:累计总金额/发票期数=每月摊销金额(按月摊销)。 拓展知识:摊销可以有多种方式,如按日摊销、按周摊销和按月摊销。摊销的基本原则是在每一期应收帐款中,应该列出本期及以往期间的相关费用,以保证整个摊销过程的准确性和合理性。
2023 01/22 08:52
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