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#实务#
老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 ,这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数,申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填,
84785035 | 提问时间:2023 01/21 19:41
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,你需要确认在账套中的笔分录所做的借:应交税费-应交增值税(进项税额)负数与勾选系统中的进项税额是否对应。如果对应,则可以正常申报,如果不对应,则需要在申报增值税时按照账套中的进项税额填写附表二,但要注意,账套里的进项税额是一个负数,而申报增值税时附表二中的进项税额一般为正,因此你在填写进项税额时需要把账套里的负数变为正数。 拓展知识:申报增值税时,除了按照账套里的进项税额进行填写外,也可以通过调整账套中的笔分录,把进项税额改为正数并做反向分录(可以用相关贷方),然后再把调整后的笔分录涉及到的其他数据重新调整,一般情况下,调整后的数据会与申报增值税时的数据相符,当然,在调整账套的笔分录时,也要注意各种审计法规,避免产生错误。
2023 01/21 19:52
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