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#实务#
1.审计人员小张对现金的审计过程如下:经查实,该企业2014年资产负债表“货币资金”项目中的库存现金数额为3186.3元。该企业库存现金只有人民币,没有其他币种。银行核定的企业库存现金限额为2500元。2015年1月20日现金日记账的余额是2596.30元。2015年1月20日上午8时,在事先未通知该企业的情况下,对该企业的库存现金进行监盘。盘点方式是:出纳人员李珊亲点,审计人员张璀监督,会计主管吴天参加。盘点结果如下:1)现金实有数为1901.31元,其中:面额为100元的有7张,面额为50元的有10张,面额为l0元的有60张,面额为2元的15张,面额为1元的有60张,面额为0.5元的有20枚,面额为0.2元的有5枚,面额为0.1元的有3枚,面额为0.01元的有1枚;2)保险柜中发现下列已收、付款,但尚未入账的单据;①职工王五2014年10月4日预借差旅费1000元,已经领导批准;②职工李刚借据一张,金额500元,未经批准,也未说明用途;③已收款但未记账的凭证五张,金额共计805.01元。3)经核对2015年1月1日至20日的收付款凭证和现金日记账,现金收入数为705
84784993 | 提问时间:2023 01/21 13:14
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
小张在审计现金时,首先通过经查实和银行核定,查询企业库存现金金额和限额,然后在2015年1月20日上午8时,事先未通知该企业的情况下,监盘企业库存现金,实有现金1901.31元,其中面额为100元的有7张,面额为50元的有10张,面额为10元的有60张,面额为2元的有15张,面额为1元的有60张,面额为0.5元的有20枚,面额为0.2元的有5枚,面额为0.1元的有3枚,面额为0.01元的有1枚。此外,小张还发现了几张已收、付款,但尚未入账的单据,包括职工王五2014年10月4日预借差旅费1000元,已经领导批准;职工李刚借据一张,金额500元,未经批准,也未说明用途;已收款但未记账的凭证五张,金额共计805.01元;经核对2015年1月1日至20日的收付款凭证和现金日记账,现金收入数为705;由此可以初步判断该企业可能存在不规范的现金领用、发放、存放等前台业务操作。 拓展知识:审计的实施过程包括:准备程序、实地调查程序、内部控制测试程序、组织调查程序等,目的是为了保证审计的有效性和客观性。
2023 01/21 13:24
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