老师你好,我上个季度开的发票,这个季度红冲了,而且这个季度都没有开发票,这个季度的增值税得怎么申报
        
  
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          #实务#
         
 84785027 | 提问时间:2023 01/19 17:40
您好,关于您上季度开具的发票及该季度增值税的申报,具体情况如下:  
1.上个季度开发票,但是该季度红冲了:由于上季度已开发票,所以红冲的发票除了需要凭据核实红冲无误外,还要同时在下一个季度的增值税申报表中将红冲发票的金额进行抵扣。  
2.该季度没有开发票:在本季度的增值税申报表中,不需要填写本季度的发票号码,如果本季度没有发生销售收入,则可以填写0,申报金额为0元。
以上就是有关您上季度开发票及本季度增值税申报的情况,最后,值得提醒的是,在申报增值税时,建议大家尤其要重视计算的准确,以免出现差错。
拓展知识:在申报增值税时,也需要填写其他额外信息,例如加计抵扣的增值税额,营改增相关税种(即增值税专用发票中的“税种”栏目)等。因此,建议大家在申报增值税时,应当务必仔细填写和审核,以确保申报精准,避免出现差错。
  2023 01/19 17:52
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