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#实务#
老师,关于这个时间怎么做账?收到5月送货单(发票日期是6月发票,)然后付款日期也是6月;我们一般是6月/15号做5月的账,然后进货发生时间5月,6月初仓管拿进货单据和发票贴好拿过来 财务付款,我做账是以发票时间和付款时间一起做,就是6月发票6月付款6月借库存商品/原材料贷银行存款;这样做,对吗?
84784959 | 提问时间:2023 01/19 16:43
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是的,这是正确的做法。一般情况下,采用发票日期和付款日期一起记账,并且借原材料(或库存商品)贷银行存款。所以,你所做的是正确的,也能够避免财务录入出现差错。 此外,如果开票后未付款,那么可以将销售收入和应收账款(或其他长期负债)捆绑在一起,发票日期和付款日期不同,此时可以考虑将发票日期拆分为到期日期和付款日期,这样可以更好的反映实际的发生,保证不计入早计入的收入或成本。
2023 01/19 16:54
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