计提3月工资。但是发放的时候不是这些数怎么做会计分录

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84784973 | 提问时间:2023 01/18 17:33
会计分录:
1. 应付职工薪酬:借:借:应付职工薪酬XXXX元;贷:贷:库存现金XXXX元。
2. 工资计提:借:借:应付职工薪酬XXXX元;贷:贷:应交税费-应交社保费XXXX元。
3. 工资发放:借:借:库存现金XXXX元;贷:贷:应付职工薪酬XXXX元
总结:在计提3月工资的会计分录中,步骤一是将计提的费用放入应付职工薪酬科目,步骤二是从库存现金中把费用支出,步骤三是将已付职工薪酬从库存现金支出,以完成计提3月工资的会计分录。
拓展知识:企业在向员工发放工资的时候,需要每月确定员工应发款项(条件是员工已出勤或已进行有效受益性行为)并在月末进行结算,并计提出社保等费用。此外,企业也需要通过专业的会计处理,将工资支付的过程及影响填写成会计分录,以获得准确的财务报表。
2023 01/18 17:44
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