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#实务#
老师,之前月份预付的工程款和设备款都走的其他应收款科目,现在发现走这个科目不对,想调到预付账款科目,可以直接做借:预付账款 贷:其他应收款(金额是期末余额)吗?
84784958 | 提问时间:2023 01/14 17:30
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
不能直接做借预付账款和贷其他应收款的凭证,因为预付账款不能用来记录周转性资金的应收款,而贷其他应收款的科目也不能代表已产生费用,配合应实现以下几个步骤: 首先,按照实际已发生的费用做一张借:贷:费用类科目的凭证,其中借科目为实际发生的费用类科目,贷科目为其他应付款或应收款; 其次,再做一张借:贷:预付账款的凭证,其中借科目为预付账款,贷科目为费用类科目,金额为实际发生的费用; 最后,在下个会计期间结转未付款和未收款的金额,做借:贷:应交税金和应收税金的凭证,做往来抵扣,减少未付款和未收款的发生额。 拓展知识:应收账款指企业收到客户的应付款,向客户的货物和服务的款项,应收账款常见的形式有信用销售、交付货物或服务收款、提供服务后收取的费用等,企业可以通过期末的应收账款账面余额来查看营业收入的实现状况。
2023 01/14 17:41
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