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#实务#
请问12月购买了一项年费服务,因为没有收到发票,所以做了预付账款,12月已经开始使用服务,但是发票1月份才收到,12月的费用如何去摊销呢
84784965 | 提问时间:2023 01/14 11:27
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借管理费用贷预付账款,没有发票也可以做,然后次月发票到了,借预付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷预付账款,然后你再做当年的借管理费用待预付账款
2023 01/14 11:28
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