建账的时候“其他应收款”某二级科目期初余额少录了1000多,后面怎么调整?不涉及现金银行账,现金银行账都是对上的。分录如何做?

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84784993 | 提问时间:2023 01/13 19:11
答:关于此类情况,需要对“其他应收款”某二级科目期初余额少录了1000多这一情况做调整,分录如下:
1. 借:应收款-某二级科目 1000
2. 贷:未分配利润 1000
拓展知识:期初余额的调整应当以证据为依据,在凭证记账的过程中,要根据实际情况仔细检查,防止期初余额少录、多录,以免对系统内部各科目的收支误差进行调整带来逻辑上的混乱。
2023 01/13 19:19
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