2021年12月有一笔差旅费(过路费),当时开的专票,当成了普票,分录为借:管理费用~差旅费 贷:银行存款 现在2022年12月查未抵扣发票,发现了这笔错误,价税合计金额400元左右,应该怎么做

问题已解决
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84785020 | 提问时间:2023 01/13 13:38
首先我们要将年月可能会存在错误的发票金额查询出来,核实是否是由于错误分类而导致的。若确认是分类失误,则需要进行核销。核销时,我们需要重新记录原有的费用明细,将这400元左右的普票金额调整为专票,并将金额记录至借方:应交税费~专用发票税额。贷方:应付账款,累计已付税额中扣除该笔金额。拓展知识:分录时,一定要注意发票的类型,专票和普票的记账出现不同,一定要仔细核对。
2023 01/13 13:48
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