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#实务#
小规模之前开1%的普票,现在冲红重开是免税的普票,1%的增值税如何处理
84785020 | 提问时间:2023 01/13 12:55
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
如果您使用的是1%的普票,而冲红重开的是免税普票,则需要将您原有的增值税申报内容修改一下。首先,在购置及验收方面,您需要在发票中抵扣免税发票的金额;其次,在抵扣税收方面,您需要重新在增值税纳税申报表的“本期进项税额抵扣”栏下,向税务机关申报抵扣收入本期应纳税额。 拓展知识:增值税抵扣分为两种情形:一是本期抵扣,即本期进项税额抵扣本期应纳税额;二是跨期抵扣,即将上期留抵税额作为本期抵扣,上期留抵税额不予认证,需要另行认证。
2023 01/13 13:02
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