老师您好,我公司是小规模,2022年第四季度我公司应交的增值税专用发票销项税额是7498.17元,但由于2022年12月份,我红冲了一张增值税普通发票、销项税额是22.38元,(对应正数发票是,2021年度开具的),红冲的这张发票我的分录是(借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元)
现在这张销项负数普通发票 影响了我本季度财务报表中,应交的专票应交税费金额,
请问我要做一笔什么样的分录 才能不影响我的专票应交增值税销项税额?

问题已解决
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84784985 | 提问时间:2023 01/13 11:53
同学你好
负数红冲的直接冲减就可以
2023 01/13 11:56
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