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#实务#
老师,我公司收到财政专项应付款,借:银行存款,贷:专项应付款。但税务局说此笔金额需要作为不开票收入缴纳销项税,增值税申报时我公司可以用留抵税额直接抵扣,但是会计账务上需要如何处理呢,不然税务系统期末留抵税额已经减少,但因收款时未通过销项科目核算过,所以账务上留抵税费余额还是不变
84784973 | 提问时间:2023 01/10 17:56
悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,这个款是专款专用吗
2023 01/10 17:56
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