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#实务#
老师,你好,之前应收账款是负数然后会计分录是:借:应收账款,贷:预收账款,次月应收账款是正数了,预收需要调过来吗,会计分录怎么写
84785020 | 提问时间:2023 01/10 08:55
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,应收账款是负数,考虑到其他可能的情况: 1. 如果客户未付款,可以通过会计分录记录客户未付款,分录如下: 借:应收账款 贷:应付账款 2. 如果客户已付款,但账款尚未到账,那么可以记录客户的付款状态,会计分录如下: 借:应收账款 贷:预收账款 次月应收账款是正数了,就说明预付账款已经到账了,那么要调整会计分录,会计分录如下: 借:应收账款 贷:现金 这样就可以把预付账款中的金额调整到应收账款中。 拓展知识: 会计分录也包括应付账款、应收票据、应付票据等,它们之间也可以相互调整,如从应收票据调整到应收账款中,把原来的应收票据金额调整到应收账款中。具体会计分录如下: 借:应收账款 贷:应收票据
2023 01/10 09:04
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