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#实务#
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
84784947 | 提问时间:2023 01/08 12:08
答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,这个就是 借 应付职工薪酬-工资 贷 应付职工薪酬 -福利费 
2023 01/08 12:11
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