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#实务#
(15)21日,支付本月电费2400元.增值税312元。电费按电表分配:车间用电2700里、行政部门用电 500 度。 (16)25日,从银行提取现金1000元备用。 (17)25日发放职工薪酬,应发薪酬 90930元,代扣职工个人所得税 215元,实发薪酬90715元, (18)25日,收恒通公司本月设备租金1500元,增值税195元,将转账支票一张送存 银行 (19)26日,收到大鑫公司转账支票一张,偿付所欠货款132210元,存人银行。(20)28日,支付广告费2000元,增值税120元。 (21)31日,分配本月应付职工薪酬90930元,其中:生产工人工资61200元(按照产品生产工时进行分配。本月甲产品生产工时为2350小时,乙产品生产工时为1175小时),车间管理人员工资11750元,企业管理人员工资17980元
84784989 | 提问时间:2022 12/12 12:07
桃花老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好同学: 请问是要写会计分录吗?
2022 12/12 12:42
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