税务问题 还不太会,求解答
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清歌不慕 | 提问时间:2022 12/07 15:10
业务1销项税额的计算是9000*100*0.13=117000
业务2销项税额的计算是
100*9000*13%=117000
业务3销项税额的计算是
20*9000*13%=23400
业务5销项税额的计算是
10*9000*13%=11700
当期销项税额的计算是
117000*2+ 23400+ 11700=269100
当期可以抵扣进项税额合计
272000 +2700 +260000=534700
当期应交增值税的算是
269100-80000-534700=-345600
2022 12/07 15:13
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