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#实务#
我们购买了一台设备,商家开了50万设备发票,合同约定,送50万产品(没开票),后来我们以5000元(开票)卖给了客户,本来这个设备是送给客户使用的,但是客户说他们不允许无偿使用,就低价卖给了客户,同时向客户销售50万产品并开了发票,这两笔业务我们要怎么进行账务处理,税务上怎么处理?谢谢
84784964 | 提问时间:2022 11/24 10:32
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
首先啊,你在税收上,你实际销售的和赠送的都是按照销售去交相关的税。在会计上实际销售了,这边你就作为收入赠送的,可以考虑作为销售费用处理。
2022 11/24 10:33
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