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#实务#
上个月的进项税都不进行抵扣的话,在账务处理上,专票进项就计入应交税金-增值税-待抵扣进项税额的借方,等到需要抵扣的时候,再由此科目的贷方转入应交税金-增值税-进项税额的借方,对吗?
84785016 | 提问时间:2022 11/10 09:31
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
专票进项就计入应交税金-增值税-待认证进项税额的借方
2022 11/10 09:32
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